1)Здравствуйте, бухгалтера! Из налоговой пришло требование по НДС по разделу 9 код ошибки 4 (20, 21). Стали разбираться получилось, что нами были выставлены сначала одни счет-фактуры, позже мы их переделали, выслали контрагенту, но он их не принял, взяв к учету первые варианты. Документы не подписаны. Что теперь делать? Может кто сталкивался с таким. сдавать корректировку? Хотя мы с ней не согласны